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企业所得税申报关联申报
编辑:内蒙古立业会计有限公司   时间:2018-11-15

 一、事项描述  

实行查账征收的呼市公司注册居民企业和在中国境内设立机构、场所并据实申报缴纳企业所得税的非居民企业,向税务机关报送年度企业所得税申报表时,应当就其与关联方之间的业务往来进行关联方申报,符合条件的企业,应当在报送年度关联业务往来报告表时,填写国别报告。

二、报送资料

1、《中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表(2016年版)》1

2、符合国别报告准备条件的:国别报告1

三、办理时限

资料齐全、符合法定形式、填写内容完呼市注册公司整的,税务机关受理后及时办结

四、纳税人注意事项

1.纳税人对报送材料的真实性和合法性承担责任。

2.纳税人在资料完整且符合法定受理条件的前提下,最多只需要到税务机关跑一次.

3.纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的,将影响纳税信用评价结果.

4.关联申报应与年度企业所得税纳税申报同时进行。

5.企业与关联方签订(变更)成本分摊协议的,应于签订之日起30日内,向主管税务机关报送成本分摊协议副本,并在年度企业所得呼市工商代办税纳税申报时,附送《中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表》.

6.作为跨国企业集团的最终控股企业且其上一会计年度合并财务报表中的各类收入金额合计超过55亿元的居民企业,或被跨国企业集团指定为国别报告报送企业的居民企业,应当在报送年度关联业务往来报告表时,填报国别报告。

      7.办税服务厅地址,电子税务局网址,可在省税务机关门户网站或拨打12366纳税服务热线查询

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